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Jefe de Controles Financiero
AI Summary
Oversees financial controls and risk management for CBC Puerto Rico and Pepsicola Jamaica, ensuring compliance with SOX, COSO, and NIIF standards while monitoring fraud indicators and supporting internal audit remediation.
About this role
Jefe de Controles Financiero
Somos una compañía comercializadora de bebidas y alimentos con 137 años de experiencia y operaciones en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Contamos con el portafolio de productos más grande de la región y trabajamos junto a nuestros socios estratégicos Pepsico, Ambev y Beliv ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes.
En CBC sabemos construir vínculos sólidos y duraderos. Sabemos escuchar a los consumidores para entender sus necesidades y ofrecerles las mejores marcas en las distintas ocasiones de consumo.
Llevamos sabor y frescura al mundo con la ambición de convertirnos en una compañía multicategoría que siga expandiendo sus horizontes. Lo hacemos con el entusiasmo de ver sonreír a nuestro equipo, a los nuestros y a quienes disfrutan lo que hacemos.
Nuestra cultura y energía transformadora tienen a la pasión como el motor que nos impulsa a ser mejores y a conquistar nuevos desafíos. Trabajamos con el disfrute de hacer juntos lo imposible.
Acompañar los procesos operativos de CBC Puerto Rico y Pepsicola Jamaica desde la metodología de gestión de riesgos y monitoreo de actividades de control aplicando estándares internacionales y marcos de referencias (COSO); Sarbanes-Oxley (SOX); Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); Reglas de auditoría del PCAOB y otros que contribuyan a mejorar el ambiente de control y fortalezcan la cultura de riesgos de la operación.
Los retos del puesto
• Garantizar la implementación de nuevos controles internos y/o actualización de políticas y procedimientos internos de acuerdo con las necesidades de la unidad de negocio.
• Monitorear el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles vigentes relacionados a los procesos de todos los ciclos de negocio.
• Dar seguimiento a los planes de remediación sobre deficiencias en procesos, controles inefectivos y hallazgos de auditoría interna relacionados a procesos de todos los ciclos de negocio.
• Completar el plan anual de evaluación de controles SOx; SGA y/o MIC siguiendo con el plan operativo del control interno desdoblado por el Jefe Operativo.
• Capacitar y brindar entrenamientos continuos a los dueños de control y dueños de proceso de todos los ciclos del negocio con enfoque en el marco de referencia aplicable.
• Participar activamente en las rutinas, comités y boards ejecutivos de la operación desde la perspectiva de gestión de riesgos y control.
• Acompañar los proyectos estratégicos y transformacionales que requieran intervención de control interno y que directa o indirectamente estén relacionados a los estados financieros.
• Monitoreo de los indicadores de riesgos y fraude desarrollados en la plataforma Celonis.
• Acompañar las investigaciones corporativas asociadas a fraude con foco en entendimiento de procesos e implementación y/o mejora de controles preventivos.
Qualifications
• Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, Administración de empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín.
• Maestría (deseable) Finanzas/MBA.
• De 2 a 3 años de experiencia como Analista o Especialista en Control Interno, Auditoría Interna, Riesgos o Auditoría Externa en Big 4.
• Conocimiento avanzado en normativa Sarbanes-Oxley (SOx) y marco COSO, conocimiento intermedio en NIIF, conocimiento básico de US GAAP, manejo de Power BI, Excel avanzado y otras herramientas digitales.
• Inglés avanzado o bilingüe.
• Visa americana vigente (B1/B2).
• Disponibilidad para viajar.
Additional Information
La misión de Grupo Mariposa es fomentar el crecimiento y la sostenibilidad dentro de la industria global de alimentos y bebidas. Estamos comprometidos con la excelencia a través de una gestión disciplinada, prácticas innovadoras y una cultura dinámica que acepta el cambio.
Skills
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